目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、协助参与重大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、业务指导科、安全指导科、信息装备科。我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省农业农村厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员17人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一是认真落实全省农业农村局长会议精神,第一时间研究印发了《2024年度全省农机安全监理目标责任清单》,并采取“月调度、季分析、定期通报、适时调研”工作制度推进各项工作的落实;
二是进一步压实农机安全生产监管责任,与16个州(市)农机安全服务中心签订了安全监管责任书。全省签订“四级管理”目标责任书2182份,与农机手、农机大户等生产经营者签订安全生产责任书、承诺书205222份。建成全省农机安全监管网格12937个,实现市、县、乡、村4级网格管理全覆盖;
三是极力推动农机本质安全水平提升,积极配合云南省农业农村厅农业机械化管理处及时起草了《云南省防范化解农机道路交通安全风险隐患攻坚行动方案》《云南省农业农村系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》《云南省农业农村厅办公室关于印发〈云南省农机安全生产风险分级管控工作指引(试行)〉的通知》等工作文件,对农机安全网格化管理、农机驾驶人管理、农业机械管理、隐患排查、宣传教育等工作进一步明晰细化,有力有效地推进农机安全监理工作走深走实。
四是持续加强业务指导,印发《关于印发拖拉机和联合收割机牌证管理工作指引的通知》《关于做好变型拖拉机专项整治收官工作的通知》等工作文件,指导各级农机安全监理机构把好拖拉机和联合收割机登记、驾驶证核发关。
五是认真组织开展安全宣传教育警示活动,积极筹备完成了6月安全生产月启动仪式,印制《致农机驾驶操作人员的一封信》《农机安全生产知识宣传册》等宣传资料20万余份分发至各州(市)用于基层农机安全监理机构开展农机安全宣传工作。组织农机安全生产“五进”活动,全省共进企业4461次、进学校823次、进社区3632次、进农村16269次、进家庭22286次,张贴宣传标语8610条,建设宣传专栏1003个,电视广播宣传299次,播放宣传影片1890场,发放农机安全宣传资料100万余份,发送农机安全短信息37万余条。在红河州元阳县组织实施了2024年云南省农机事故应急处置演练活动,全省80人现场观摩并参观了丘陵山区小型农机具展示;
六是指导各地开展安全检查和隐患排查整治,全省共排查农业机械84651台次,排查驾驶人员74640人次,排查有关单位企业和场所12579个次,排查、整改隐患5820项。与公安等部门开展专项整治联合执法850次,查处违法行为286次,收缴假牌假证1175台套;
七是聚焦能力建设提升监管服务水平,组织2期农机安全监理业务培训班,150余人参加培训,按《2024年省级农机安全监管装备能力提升项目实施指南》组成工作专班,对石林县等6个县(市)开展了“一对一、点对点”服务指导。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
云南省农业机械安全监理总站2024年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业机械安全监理总站2024年度收入合计4727476.49元。其中:财政拨款收入4727476.49元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加527388.70元,增长12.56%。其中:财政拨款收入增加527388.70元,增长12.56%。主要原因是部分人员工资升级升档、职级变动;年初项目预算规模增加,造成财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省农业机械安全监理总站2024年度支出合计4727476.49元。其中:基本支出4127726.49元,占总支出的87.31%;项目支出599750.00元,占总支出的12.69%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加527388.70元,增长12.56%。其中:基本支出增加227638.70元,增长5.84%,主要原因是工资调标,养老保险、医疗保险等费用支出相应增加;项目支出增加299750.00元,增长99.92%,主要原因是年初项目预算规模增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南省农业机械安全监理总站机构正常运转的日常支出4127726.49元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3718506.56元,占基本支出的90.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409219.93元,占基本支出的9.91%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南省农业机械安全监理总站完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出599750.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
农机安全监督管理项目经费599750元,主要用于2024年度农机安全监督管理相关工作。如:云南农机安全监督管理系统运行维护工作;组织举办农机安全监理业务培训班;开展农机安全监理业务服务指导;开展农机安全宣传教育;开展农机安全隐患排查整治等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业机械安全监理总站2024年度一般公共预算财政拨款支出4727476.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加527388.70元,增长12.56%,完成年初预算的105.83%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出343467.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,完成年初预算的100.37%。主要用于离退休公用经费、职工养老保险等支出;造成预决算差异的主要原因是部分人员职务变动,增加了缴费基数。
9.卫生健康(类)支出361948.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%,完成年初预算的92.07%。主要用于单位医疗保障费等支出;造成预决算差异的主要原因是本年度在执行过程中,严格按照相关政策规定安排医疗保障费支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
12.农林水(类)支出3737370.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%,完成年初预算的107.29%。主要用于保障我站正常运转的人员支出、公用支出和农机安全监督管理项目支出;2024年3月追加公务员年终考核奖。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出284690.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的114.74%。主要用于职工住房公积金缴交支出;造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数按上年工资数核定,2023年我单位有部分晋级晋档及转正定级人员。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少1504.00元,下降100.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。年初无此项预算;公务接待费支出年初预算为7000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。年初无此项预算。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1504.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减1504.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少1504.00元,下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的%;公务接待费支出年初预算为7000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待活动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1504.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1540.00元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为本年度未产生接待费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业机械安全监理总站2024年机关运行经费支出409219.93元,比上年增加8793.38元,增长2.20%,主要原因是试用期人员转正定级,增加相关支出。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、公务接待费、维修(护)费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南省农业机械安全监理总站资产总额536130.21元,其中,流动资产57218.3元,固定资产478911.91元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少37809.23元,其中固定资产减少47366.19元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额179065.00元,其中:政府采购货物支出179065.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额179065.00元,其中:授予小微企业合同金额179065.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标,在基本支出之外发生的各项支出。
5.农业科技转化与推广服务:反映用于农机安全监管执法、宣教等方面的支出。
6.社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7.住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。
8.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: