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云南省农业技术推广总站2025年度部门决算
来源:云南省农业技术推广总站       2026-08-26 10:58:05 【字体:
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目 录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责制定全省粮、经作物技术推广计划和生产技术规范,承担全省粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、稻作科、经作科、旱粮科、油料科和杂粮科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省农业农村厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员26人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人(离休0人,退休29人)。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实思想建设,筑牢党建引领业务工作支撑

2025年我站认真贯彻落实厅党组印发的党建工作要点、党建重点项目清单、党建工作责任清单的通知要求,压紧压实党建工作的支部主体责任、党支部书记的第一责任人责任和党支部班子成员的“一岗双责”,严格落实“第一议题”、“三会一课”、主题党日等制度,采取集中学习、个人自学、研讨交流等方式,组织党员干部职工深学细悟党的二十大和二十届历次全会精神。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,推动过紧日子要求成为常态,认真开展集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题、集中整治违规吃喝、公文抄袭问题等专项整治,清理规范授牌命名活动,严格落实调研出差报备制度,持续开展“指尖上的形式主义”整治,切实为基层减负。2025年,组织召开党员大会15次、支委会17次、年度组织生活会1次,讲授专题党课4次,开展意识形态、政治生态和干部职工思想动态分析研判4次、谈心谈话41人次,开展“党的创新理论我来讲”“党的二十届四中全会精神学习”等主题党日活动12次。组织全体职工开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育15次、专题学习研讨4次、观看警示教育片和通报学习典型案例8次,组织处级干部1人参加厅系统组织的深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班,4名干部职工参加厅系统集中培训。通过以上举措,全体干部职工理论武装持续强化,党性修养不断提升,纪律意识和廉洁意识进一步增强,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,切实以高质量思想建设推动党建与业务工作两手抓、双促进、双提升。

2.紧扣重点工作目标任务,实干担当推动业务提质增效

(1)做好技术培训和生产指导。一是我站先后制定印发了《云南省2025年粮油作物大面积单产提升实施方案》《云南省2025年绿色高质高效暨单产提升行动实施方案》《2025年云南省农技员进村包户联主体单产提升农技行实施方案》以及《云南省粮油作物抗旱减灾技术指导意见》《2025年云南省旱地优质稻技术指导意见》《2025年云南省春季田管和春耕备耕生产技术指导意见》等生产技术指导意见,推荐发布“2026年云南省农业主推技术4项”。二是围绕小春生产和大春栽种,深入各地开展技术指导服务,协同市、县两级举办技术培训。今年我站举办粮油作物单产技术培训、全省大春粮油作物单产提升关键技术现场培训和全省小春作物重大病虫害防控暨小麦油菜单产提升技术培训4期,培训农技人员合计308人。通过“线上+线下”相结合开展技术宣传10余次,发放宣传资料1000余份。

(2)做好粮油作物大面积单产提升工作。一是组织站内各科室对18个部级单产提升整建制推进县、17个省级单产提升示范县的实施方案进行修改完善。二是指导35个项目实施县和18个单产提升示范乡镇,按照“统一良种、统一播种、统一种植模式、统一肥水管理、统一病虫防控”的原则高质量创建一批百亩攻关田、千亩示范方和万亩高产片,非项目实施县(市、区)至少创建1个面积不少于300亩的示范片,示范推广优质适宜品种和高产栽培集成技术,做给农民看、带着农民干,以点带面示范带动大面积均衡增产;三是指导各地围绕优质高产品种筛选、播种方式优化、种植密度提升、科学肥水管理等进行试验探索,进一步优化熟化栽培技术。例如,临翔区选用早熟优质高含油量品种“云油杂28号”,以“三精”(精播育壮苗、精栽增密度、精管促高产)为核心技术及病虫害绿色防控、机械化收获为配套技术的育苗移栽高产模式,建成3000亩油-烟轮作模式的油菜高产高效示范区,创造高产典型,示范带动区域油菜大面积单产提升。四是组织各州(市)创建粮油糖桑作物绿色高质高效示范38.39万亩,其中部级创建水稻3.82万亩、玉米12.3万亩、马铃薯2.13万亩、油菜2.4万亩、大豆0.9万亩、蚕桑2.52万亩、杂粮3.85万亩,省级创建玉米1.11万亩、水稻1.76万亩、蚕桑1.57万亩、花生0.77万亩、杂粮5.26万亩。

(3)做好旱地优质稻、大豆玉米带状复合和油菜种植。一是已完成旱地优质稻种植面积41.46万亩,占任务计划的103.65%。指导各地通过净种、轮作、间套种等种植模式,选择旱地优质稻推荐品种,筛选示范优质良种、病虫草害防治、机播机收等关键技术,总结集成最佳产量效益的适宜模式。二是完成大豆玉米带状复合种植任务70.89万亩,占任务计划的101.3%。创建省级示范样板18片、面积5700亩,筛选示范优质良种、病虫草害防治、机播机收等关键技术,总结集成最佳产量效益的适宜模式。三是围绕油菜426万亩目标任务,指导创建油菜部级绿色高产高效暨单产提升行动整建制推进县3个,油菜扩种省级示范样板15片,每片不少于1000亩,重点推广优质品种、合理密植、科学施肥、操作轻简化等技术措施。

(4)做好粮油糖桑绿色高产高效示范创建、粮经协同模式和水肥一体化示范推广。制定全省粮经协同、水肥一体化示范推广实施方案,按照有品种、有技术、有模式、有主体、有机制的要求,优化集成高产栽培和粮经作物协同发展技术模式,示范推广粮经协同36.08万亩、粮油作物水肥一体化12.41万亩。

(5)开展新品种筛选和技术集成试验。围绕粮经作物,突出良种良法配套、农机农艺融合,结合水旱轮作、粮经协同、水肥一体、病虫害绿色防控等栽培模式以及技术措施,持续推进全生物降解地膜绿色替代技术模式示范,开展冬早马铃薯品种展示示范,玉米一喷多促技术集成试验,水稻优质品种提纯复壮及配套栽培技术试验示范110亩,冷凉区域优质稻品种展示10亩,水稻单产提升模式探索试验51.3亩,水稻小苗机插技术示范样板20亩;水稻全程机械化试验及示范样板600亩,优质杂交稻、多年生稻品种再生能力对比试验20亩。

 

 

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

 

本单位2025年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入,也无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业技术推广总站2025年度收入合计8291014.57元。其中:财政拨款收入7540014.57元,占总收入的90.94%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入751000.00元,占总收入的9.06%。

与上年相比,收入合计增加210106.34元,增长2.60%。其中:财政拨款收入增加266106.34元,增长3.66%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少56000.00元,下降6.94%。主要原因是一是2025年在职人员增加,新进4人,退休1人,调入1人;二是专项资金按项目进度拨款,2025年专项资金拨款少于2024年,故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业技术推广总站2025年度支出合计8296643.47元。其中:基本支出4840477.75元,占总支出的58.34%;项目支出3456165.72元,占总支出的41.66%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加678476.82元,增长8.91%。其中:基本支出减少257229.48元,下降5.05%;项目支出增加935706.30元,增长37.12%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年退休5人,辞职1人,2025年5月调入1人,6月退休1人,10月新进4人导致公用经费变动,二是2025年粮油作物单产提升暨绿色高产高效技术宣传及指导服务和中央重大技术集成示范与推广业务增加导致项目支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省农业技术推广总站机构正常运转的日常支出4840477.75元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4527140.41元,占基本支出的93.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费313337.34元,占基本支出的6.47%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省农业技术推广总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3456165.72元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

科技成果转化项目经费9831元,主要用于开展两到三次茶园病虫害绿色防控、科学施肥等方面技术指导,开展小面积生态茶园关键技术试验。

粮经作物绿色高质高效技术推广项目经费1999727.32元,主要用于以稻谷、玉米、马铃薯、大豆、油菜、杂粮、蚕桑、蔬菜等作物为主,围绕播种方式、品种、肥料等重点和难点,开展绿色节本、高产高效生产技术模式试验示范,完成示范940亩;制定并下发全省粮食生产技术指导意见3个及以上;在大小春粮经作物关键季节开展田间管理技术指导和督导服务,抓好粮经作物生产技术培训,培训182人次以上,使技术人员业务素质得到提高;粮经作物科技培训人员满意程度达到90%以上。

中央重大技术集成示范与推广(基层农技推广体系改革与建设支出方向)项目经费339999.50元,主要用于开展生物育种重大技术集成与示范推广,完成生物育种重大技术集成与示范748亩,集成云南省生物育种重大集成技术1项,积极推进生物育种技术在全省范围内推广应用。组织开展生物育种技术示范指导服务,逐步提升全省生物育种农业技术推广人员技术水平和综合素质。

2025年粮油作物单产提升暨绿色高产高效技术宣传及指导服务项目经费229979.00元,主要用于2025年单产提升技术图册公开出版印刷费和粮油作物技术宣传片制作出版费广泛开展宣传,提供技术指导服务。

粮经作物提质增效集成技术项目经费756628.90元,主要用于协调全省各州(市)、县(市、区)多年生稻种质创新及应用研究,创建百亩方展示,完成100亩,努力建设千亩示范片;试验示范点节本增效150.00元以上,试验示范点农技人员满意度90%以上;建立云南省冬春鲜食玉米水肥一体化高产高效种植技术模式1套;开展马铃薯2—3个新品种及配套高产栽培技术的试验、示范、培训及推广应用。

其他人员支出项目经费120000.00元,主要用于做好外聘人员劳务发放,保障项目正常开展,完成项目目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业技术推广总站2025年度一般公共预算财政拨款支出7540014.57元,占本年支出合计的90.88%。与上年相比增加266106.34元,增长3.66%,完成年初预算的110.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出9831.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的98.31%。主要用于差旅费支出,共到服务企业开展技术指导、技术培训四次,共计支出9831.00,剩169.00元,未完成预算1.69%;造成预决算差异的主要原因是预算按计划外出服务场次测算,实际工作过程中统筹整合工作程序,优化出行方案,节约差旅开支,实际支出略低于预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出471350.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的106.66%。主要用于退休公用经费、职工养老保险等支出;造成预决算差异的主要原因是2025年退休1人,调入1人,新进4人。

9.卫生健康(类)支出509118.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的86.59%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是年中人员退休,相应的医保缴费支出减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出6240447.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%,完成年初预算的115.20%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出;造成预决算差异的主要原因是推广业务增加,追加预算导致。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出309268.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的82.61%。主要用于职工住房公积金缴交支出;造成预决算差异的主要原因是年中人员退休,相应的住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为45634.58元,决算为42413.58元,完成年初预算的92.94%;支出决算较上年减少2062.00元,下降4.64%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为42634.58元,决算为42413.58元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的99.48%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费用上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加93.00元,增长0.22%;公务接待费支出决算较上年减少2155.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2155.00元,下降100.00%;国(境)外接待费上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45634.58元,支出决算为42413.58元,完成年初预算的92.94%,支出决算较上年减少2062.00元,下降4.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为42634.58元,决算为42413.58元,完成年初预算的99.48%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求,严控“三公”经费,所以“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加93.00元,增长0.22%;公务接待费支出决算减少2155.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2155元,下降100%;国(境)外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未发生接待费用较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业技术推广总站2025年机关运行经费支出0.00元,与上年对比持平,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省农业技术推广总站资产总额9359335.53元,其中,流动资产571884.59元,固定资产7856937.9元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产930513.04元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少698840.74元,其中固定资产减少657701.76元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额157323.58元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出157323.58元。授予中小企业合同金额157323.58元,其中:授予小微企业合同金额137323.58元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省农业技术推广总站2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

附件:1.云南省农业技术推广总站2025年度部门决算公开附表

   2.云南省农业技术推广总站2025年度部门决算绩效自评报告

   3.云南省农业技术推广总站2025年度部门决算国有资产使用情况表

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