目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责开展乡村振兴领域国际交流与合作;参与制定全省乡村振兴国际中长期发展规划及相关政策;承担乡村振兴领域外资、外援项目资金管理。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设4个处室(副处级):综合处、项目监测管理处、对外合作交流处、计划财务处。我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省农业农村厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员25人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,在厅党组的坚强领导下,云南省乡村振兴发展与合作中心领导班子深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,紧紧围绕省委、省政府工作部署和厅党组工作安排,以党的政治建设为统领,聚焦主责主业,锐意进取,扎实工作,圆满完成了年度各项目标任务,为全省巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、深化国际减贫交流合作作出了积极贡献。
中心领导班子围绕职能职责,协同发力,各项业务工作取得显著成效。一是国际减贫合作务实深入。联合曲靖市农业农村局在会泽、宣威2个县(市)成功承办面向7国官员的“发展中国家职业培训与劳动力转移就业减贫研修班”,系统展示“培训—就业—增收”一体化服务体系;圆满完成乌兹别克斯坦专家组考察接待,展现云南“产业+文化+扶贫”融合创新实践;拓展多维度交流,向18国57名官员推介云南经验。派员赴泰国参加澜湄国家社区减贫研讨会,系统阐述中国减贫方略与云南实践,为全球减贫治理贡献了中国智慧和云南方案。二是乡村建设统筹有力。紧扣乡村建设“183”行动,科学编制并推动落实2025年省级乡村建设任务清单(涉及30家单位40项任务,计划总投资239.37亿元,资金规模同比增长8.2%),指导16个州(市)、129个县(市、区)完成本级清单编制。加强项目库建设管理,印发相关工作通知,强化双月调度分析机制,为有序推进宜居宜业和美乡村建设奠定基础。三是帮扶资产管理提质增效。自2025年8月份承担厅帮扶资产管理工作专班职责以来,迅速行动,扎实推进。全面部署开展资产清查,建立统一登记管理台账,截至2025年12月15日,全省已清查登记帮扶项目资产68.49万个,资产原值4171.74亿元,关键指标录入进度居全国前列。通过强化培训指导(举办培训班140余场次)、一线服务深入6个州(市)培训指导、分析调度、督促问题整改等措施,盘活闲置资产92个,带动就业1.2万人,推动104个试点项目示范运营,有效提升全省帮扶资产管理水平。四是境外非政府组织管理严格规范。在完成世界宣明会等境外非政府组织2024年度工作总结、年检备案及2025年度活动计划审批、合作项目成效检查等工作的同时,修订完善《对外交流活动管理办法》《国际合作项目实施细则》等6项制度文件,明确项目申报、活动组织、经费使用、成果归档等全流程管理要求,规范合作内容边界,确保境外非政府组织活动安全规范。五是后勤保障规范高效。牵头负责西昌路办公区后勤保障工作,顺利完成用水用电账户过户、费用分摊机制建立、干部职工就餐、电梯使用权变更、保安保洁服务采购等关键事项,确保了办公区稳定、规范、有序运行。高效完成公文流转、会务保障、保密安全、审计配合等日常综合事务。六是计划财务稳健运行。严格执行预决算管理制度,圆满完成2024年度决算编制公开、2025年度预算执行与公开、2026年度预算编制、政府财务报告及内控报告编报、国有资产年报等工作。强化服务意识,按时完成职工医保、社保、公积金等缴费扣费工作,统筹协调办公用品采购等。顺利完成工会福利兑付及老干部服务相关工作。七是专项任务配合到位。全力配合厅党组第二巡察组开展工作,及时提供2022年以来各类台账资料百余份,坚持问题导向,先后4次研究修改7个专题汇报材料,提供周到细致的服务保障。妥善处理历史遗留信访问题。积极参与上海合作组织成员国农业部长会议筹备、巩固拓展脱贫攻坚成果蹲点服务指导等重点专项工作。认真履行整治形式主义为基层减负工作专班成员职责,积极参与制度完善、流程优化。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南省乡村振兴发展与合作中心2025年度部门决算表详见附件。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省乡村振兴发展与合作中心2025年度收入合计6858268.67元。其中:财政拨款收入6858268.67元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加745658.51元,增长12.2%。其中:财政拨款收入增加745658.51元,增长12.2%;无上级补助收入,无事业收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。主要原因是2025年接收2名军转干部及1名选调生,经费开支增加致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省乡村振兴发展与合作中心2025年度支出合计6858268.67元。其中:基本支出6683754.85元,占总支出的97.46%;项目支出174513.82元,占总支出的2.54%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加745658.51元,增长12.2%。其中:基本支出增加758703.69元,增长12.81%;项目支出减少13645.18元,下降7.25%。无上缴上级支出、经营支出及附属单位补助支出。主要原因是受外部环境和局势影响,项目推进迟缓,差旅、委托业务开支减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省乡村振兴发展与合作中心机构正常运转的日常支出6683754.85元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6068149.89元,占基本支出的90.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费615604.96元,占基本支出的9.21%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省乡村振兴发展与合作中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出174513.82元。其中:基本建设类项目支出0.00元。商品和服务支出121213.82元,支出占比69.46%,其中差旅费115810.00元,邮电费4803.82元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省乡村振兴发展与合作中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6858268.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加745658.51元,增长12.2%,完成年初预算的107.91%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出553393.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%,完成年初预算的101.29%;主要用于单位干部职工基本养老保险费用支出。造成预决算差异的主要原因是2025年接收2名军转干部及1名选调生,经费开支增加致财政拨款收入增加。
9.卫生健康(类)支出582464.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的94.38%。主要用于单位干部职工行政医疗、公务员补助费用支出;造成预决算差异的主要原因是2025年1名同志调离单位。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水(类)支出5274726.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%,完成年初预算的111.30%。主要用于行政运行和项目支出;行政运行支出5100212.96元,占农林水(类)支出的96.69%;项目支出174513.82元,占农林水(类)支出的3.31%;造成行政运行支出预决算差异的主要原因是新增3名工作人员,开销增加;造成项目支出预决算差异的主要原因是受外部环境和局势影响,项目推进迟缓,差旅、委托业务开支减少。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障(类)支出447684.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的98.91%。主要用于单位职工住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是2025年度1名同志调离单位。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省乡村振兴发展与合作中心2025年机关运行经费支出615604.96元,比上年增加74273.64元,增长13.72%,主要原因是增加3名同志,开销增大。单位机关运行经费主要用于中心行政运行开支,其中办公费10333元、印刷费912元、水费1013.89元、电费14134.56元、物业管理费92820元、福利费45349.5元、工会经费72697.64元、差旅费36080元、其他商品和服务支出70614.37元。
二、国有资产占用情况
云南省乡村振兴发展与合作中心资产总额90292.57元,其中,流动资产47368.37元,固定资产35923.95元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产7000.25元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加25454.63元,其中固定资产减少12189.72元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国际减贫合作:自1979年联合国开发计划署批准第一个援华方案以来,40多年的时间,中国与多边组织的国际减贫合作已经实现从“引进来”到“走出去”转变。党的十九大报告提出了“推动构建人类命运共同体”目标,减贫作为世界性难题,是中国和广大发展中国家共同面临的历史任务,积极开展减贫合作是“构建人类命运共同体”的重要途径之一。为了加快推进全球贫困事业的进程,中国致力于推动建设以合作共赢为核心的新型国际减贫交流合作关系,利用一切可以利用的交流平台,提出中国有效的减贫方案,贡献中国的减贫智慧。
附件:1.云南省乡村振兴发展与合作中心2025年度部门决算公开附表