目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.严格执行《农业机械试验鉴定办法》,继续开展试验鉴定工作,承担企业自愿申请的农机试验鉴定,出具鉴定报告和鉴定证书,并对企业进行证后监督工作;
2.贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》《农业机械安全监督管理条例》《农业机械质量投诉监督管理办法》,建立健全投诉监督体系,受理农机产品质量、作业质量、维修质量和售后服务质量的投诉与调处工作;
3.开展农机维修服务组织事中事后监管;
4.参与省级以上农业机械化行政主管部门组织的农机质量调查和农机产品质量信息咨询服务;
5.参与省级以上农业机械化行政主管部门组织的农机打假、市场治理等质量监督工作;
6.规范高效开展农机购置与应用补贴产品归档审核工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、试验鉴定室、质量监测室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省农业农村厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.及时发布试验鉴定种类指南。制定并发布两批《农业机械试验鉴定产品种类指南》,包含耕整地机械等9大类16小类34个品目的农业机械。
2.积极推进农机产品鉴定任务。一是首次独立开展农机检测鉴定工作,已鉴定检测26个产品,发放试验鉴定证书26张。二是通过单一来源方式向云南省农业机械质量监督检验站采购农机试验鉴定服务任务。质检站已完成68个产品的试验鉴定工作并发放证书,我站对其鉴定工作开展了实地监督检查。
3.深化农机先导区建设。委托贵州、广西等省(区)为我省15家企业46个农机产品开展试验鉴定工作,强化我省农机鉴定供给能力。
4.开展“双随机、一公开”证后监督。制定“双随机、一公开”联合抽查工作方案,随机组成2个小组对12家农机企业52张农机试验鉴定证书开展证后监督检查,其中26张证书通过监督检查维持有效,占50%。
5.强化农机质量投诉培训调处。在文山州砚山县举办2025年全省农机质量投诉监督业务培训班,共计70余人参加培训;共受理农机质量投诉7起,结案7起,结案率100%,挽回经济损失8.4万元,涉案金额16.6万元。
6.加强农机维修网点事中事后监管。前往砚山县等10个县开展维修事中事后和安全生产监管指导,检查维修组织25家,发现问题49项并反馈当地督促整改。
7.扎实推进农机质量调查。组织部省联动单粒(精密)播种机质量调查,完成1家企业2个型号共40台(套)单粒(精密)播种机质量调查任务,调查发现问题8个,提出建议3条;组织开展云南省果蔬干燥机质量调查,完成20家企业206台产品调查,发现问题9个,提出建议5条。
8.积极贯彻落实惠民政策,规范开展投档审核。一是组织专家对4批次21443个产品开展农机购置与应用补贴投档产品形式审核。二是开展农机购置与应用补贴违规企业约谈2次,共约谈企业29家。三是组织3批88家企业的199个产品进行现场演示评价。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南省农业机械鉴定站2025年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业机械鉴定站2025年度收入合计3813990.77元。其中:财政拨款收入3813990.77元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加284666.49元,增长8.07%。其中:财政拨款收入增加284666.49元,增长8.07%,主要原因是:单位有新入职人员,以及项目资金增加;上下年度均无上级补助收入;上下年度均无事业收入;上下年度均无经营收入;上下年度均无附属单位上缴收入;上下年度均无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省农业机械鉴定站2025年度支出合计3813990.77元。其中:基本支出2366113.77元,占总支出的62.04%;项目支出1447877.00元,占总支出的37.96%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加284666.49元,增长8.07%。其中:基本支出增加262629.79元,增长12.49%,主要原因是有新入职人员,相应的人员经费支出和公用经费支出同步增加;项目支出增加22036.70元,增长1.55%,主要原因是增加了政务信息化运维服务项目;上下年均无上缴上级支出;上下年均无经营支出;上下年均无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省农业机械鉴定站机构正常运转的日常支出2366113.77元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2197373.92元,占基本支出的92.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168739.85元,占基本支出的7.13%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省农业机械鉴定站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1447877.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
农机质量监督规范化建设专项资金项目经费393727.00元,主要用于开展农机试验鉴定能力提升、农业机械质量监督管理和农机购置与应用补贴投档产品信息形式审核等工作。
农业机械实验鉴定专项经费项目经费1000000.00元,主要用于采购试验鉴定检测服务。
政务信息化运维服务项目补助资金项目经费54150.00元,主要用于云南省农业机械试验鉴定信息系统和农机购置与应用补贴产品自主投档平台的运维服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业机械鉴定站2025年度一般公共预算财政拨款支出3813990.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加284666.49元,增长8.07%,完成年初预算的100.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出244237.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的109.46%。主要用于单位社会保障费支出;造成预决算差异的主要原因是单位有人员变动,相应的社保缴费支出增加。
9.卫生健康(类)支出250752.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的91.03%主要用于单位医疗保障费等支出;造成预决算差异的主要原因是单位有人员变动,相应的医保缴费支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出3171410.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%,完成年初预算的100.54%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展、其他农业农村支出;造成预决算差异的主要原因是2024年农机质量监督规范化建设专项资金的劳务费结转到2025年支付。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出147590.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的106.24%。主要用于职工住房公积金缴纳支出;造成预决算差异的主要原因是单位有人员变动,相应的住房公积金缴费支出增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为26713.23元,决算为22899.19元,完成年初预算的85.72%;支出决算较上年增加10463.00元,增长84.13%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为22713.23元,决算为22048.19元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.28%,完成年初预算的97.07%;公务接待费支出年初预算为4000.00元,决算为851.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.72%,完成年初预算的21.28%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加9956.00元,增长82.33%;公务接待费支出决算较上年增加507.00元,增长147.38%;具体是国内接待费支出决算851.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加507.00元,增长147.38%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26713.23元,支出决算为22899.19元,完成年初预算的85.72%,支出决算较上年增加10463.00元,增长84.13%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为22713.23元,决算为22048.19元,完成年初预算的97.07%;公务接待费支出年初预算为4000.00元,决算为851.00元,完成年初预算的21.28%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门贯彻厉行节约要求,严控“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加9956.00元,增长82.33%;公务接待费支出决算增加/减少507.00元,增长147.38%,具体是国内接待费支出决算851.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加507.00元,增长147.38%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车老旧,维修费用增加;二是公务接待人数比上年多,故公务接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务出行、工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农机质量投诉工作调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业机械鉴定站2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省农业机械鉴定站资产总额154843.82元,其中,流动资产3400.00元,固定资产151443.82元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少72517.41元,其中固定资产减少43612.85元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产17项,账面原值78870.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额903178.83元,其中:政府采购货物支出57878.83元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出845300.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省农业机械鉴定站2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标,在基本支出之外发生的各项支出。